Программа для составления акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки в 1С 8.3: как сделать и распечатать, где найти — пошаговая инструкция

Программа для составления акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 отражает расчеты двух компаний между собой за какой-либо определенный период времени. Законом нашей страны не утверждена унифицированная форма данного документа, поэтому формировать его вы можете в произвольной форме. Несмотря на то, что акт сверки не является обязательным, организации повсеместно его применяют для удобства.

После формирования в 1С данный документ можно распечатать, подписать и заверить в двух экземплярах. Один организация оставляет себе, а другой передает контрагенту. Контрагент в свою очередь может составить аналогичный акт сверки взаиморасчетов, но уже по своим данным.

Пример оформления акта сверки в 1С

Рассмотрим пошаговую инструкцию как сделать акт сверки в 1С 8.3 на примере демо-базе. В качестве нашей организации будет выступать ООО ТД «Комплексный», а в качестве контрагента — Внуковский комбинат бортового питания. Формировать акт сверки взаиморасчетов мы будем за второй квартал 2017 года.

Для начала разберемся где найти в 1С 8.3 акт сверки. Интересующий нас документ расположен в меню «Продажи» или «Покупки».

Чтобы сформировать новый акт сверки в 1С нужно нажать на кнопку «Создать».

Заполним шапку документа — выберем контрагента, организацию, валюту сверки, договор и период.

Обратите внимание, что акт сверки можно формировать не только в рамках какого-либо конкретного договора, но и в целом по контрагенту. В данной ситуации мы все же решили выбрать договор, так как предполагается, что отношения с данным контрагентом у нашей организации исключительно как с покупателем.

Далее пройдемся по всем вкладкам данного документа и заполним их.

Первым делом перейдем на закладку «Счета учета расчетов». Она заполнилась автоматически. Данные в этой табличной части можно редактировать самостоятельно. Обратите внимание, что именно по ним будет произведено дальнейшее автоматическое заполнение взаиморасчетов.

Заполнение документа

На первой вкладке этого документа 1С 8 отражаются данные, которые отражены в нашей организации. Конечно же, их можно заполнить вручную, но это крайне неудобно.

Над табличной частью нажмите на меню «Заполнить». Перед вами предстанет выбор из двух вариантов заполнения:

  • «По нашей организации и контрагенту». В данном случае программа заполнит данными о расчетах обе вкладки: «По данным организации» и «По данным контрагента». После предоставления контрагентом сведений мы уже вручную можем откорректировать соответствующую вкладку.
  • «Только по нашей организации». А этой ситуации автоматически заполнятся только данные по нашей организации.

В том случае, если после автоматического заполнения в документ не попали какие-либо документы, первым делом проверьте указанные на соответствующей вкладке счета и договор в шапке. Возможно, вы просто неверно настроили фильтрацию, по которой происходил отбор.

Вкладку с данными контрагента можно заполнить из предыдущей вкладки, как было описано ранее. Так же на ней доступна самостоятельная кнопка «Заполнить». По сути, происходит копирование данных нашей организации (с первой вкладки). В дальнейшем эти данные при необходимости подлежат корректировке.

В самой нижней части документа отражается не только остаток на начало и конец периода, но и расхождения с организацией и контрагентом соответственно.

Смотрите также видео инструкцию по оформлению документа в 1 С:

Согласование

На вкладке «Дополнительно» вы можете настроить некоторые параметры печатных форм данного документа, например, подписантов сторон.

В том случае, когда акт сверки формируется не по какому-то конкретному договору с контрагентом, а по всем расчетам, можно разбить данные по договорам, установив соответствующий флаг.

Так же на вкладке «Дополнительно» присутствуют еще настройки указания названий документов и вывода счетов-фактур.

После того, как вы провели сверку с контрагентом и обе стороны ее подписали, установите в соответствующем документе флаг «Сверка согласована». Это позволит сделать документ недоступным для случайного редактирования. Никаких движений данный документ не производит.

Распечатка акта сверки

В меню «Печать» данного документа вы можете распечатать три печатных формы Акта сверки. Первые две практически ничем не отличаются за исключением места для печати.

Печатная форма акта сверки приведена на изображении ниже. Напоминаем, что законодательство не утвердило унифицированной формы для данного документа.

Источник: https://1s83.info/obuchenie/1s-buhgalteriya/akt-sverki.html

Акт сверки взаиморасчетов: образец заполнения 2019

Программа для составления акта сверки взаиморасчетов

Для контроля финансовых операций с контрагентами составляют акт сверки взаиморасчетов. Образец заполнения 2019 и бланк можно бесплатно скачать на этой странице. Оформляется документ в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон.

Акты сверки взаиморасчетов с контрагентами разрешено выписывать в произвольном формате. Стандартной формы нет. Для удобства можно использовать наш готовый бланк: скачать акт сверки взаимных расчетов (это бесплатно), заполнить и распечатать. Если не знаете, что писать — ниже есть образец.

Акт сверки: скачать бланк (excel)

Обычно документ оформляют при инвентаризации или составлении отчета о задолженности между компаниями. Кроме того, акты сверки взаиморасчетов с контрагентами нужны, если надо продлить крупные контракты или при торговле в рассрочку.

Документ можно предъявить в суде как доказательство долга только с подтверждающими расчеты первичными документами.

Форма состоит из двух частей: левую заполняет инициатор, правую — его контрагент. Пример акта сверки — далее.

Как заполнить акт сверки взаимных расчетов: образец

Обязательно заполните шапку документа: проставьте даты и названия компаний. Далее напишите, что представители сторон составили этот акт, подтверждая состояние бухучета.

Скачать акт сверки взаиморасчетов в excel: образец

В таблице запишите дату платежа, название и номер документа, которым она подтверждается, и сумму. Приходные операции заносятся в дебет, расходные — в кредит.

Вы можете не тратить время на выявление задолженности или переплаты: сервис МойСклад подсчитает все автоматически и сформирует документ.

Акт сверки: заполнить онлайн

В МоемСкладе можно заполнить и скачать акт сверки взаиморасчетов в excel — по каждому контрагенту вы сразу увидите приход, расход и остатки. Самостоятельно искать долг больше не нужно — сервис сделает это за вас. Просто впишите или выберите внесенного ранее контрагента и укажите нужный период, а система сформирует документ. Ниже — акт сверки: пример заполнения бланка в МоемСкладе.

В документе будут взаиморасчеты на начало периода, список платежек и итоговая задолженность. Вся информация о контрагентах и расчетах хранится в МоемСкладе. Заполните акт сверки онлайн — и вам не придется каждый раз вписывать данные заново.

Кто подписывает акт сверки?

Акт может подписать только директор. На документ проставляется печать. Главбух ставит подпись при наличии доверенности.

Оба подписанных экземпляра передают контрагенту. Если он согласен с данными — ставит печать и подпись и возвращает один документ инициатору.

Акт действителен, только если его подписали обе стороны. При этом он не является основанием для взыскания задолженности: подписывая документ, должник просто подтверждает ее наличие.

Если контрагент не согласен — составляют акт сверки с разногласиями. Образец заполнения смотрите ниже.

Акт сверки с разногласиями: образец заполнения

Более 1 000 000 компаний уже печатают счета, накладные и другие документы в сервисе МойСклад
Начать использовать

В документе обязательно укажите номер и дату составления, а также данные об акте сверки, по которому возникли разногласия. Можно написать и сведения о спорном договоре. Если сомневаетесь — скачайте заполненный образец протокола разногласий к акту сверки, замените данные и пользуйтесь.

Если прикладываете дополнительные бумаги (копии договоров, выписки и т.д.), напишите о них в акте сверки с разногласиями под таблицей.

Вам также могут потребоваться

В некоторых случаях контрагенту направляют сопутствующие документы к акту сверки, например, сопроводительное письмо, запрос, заявку на возврат денежных средств и другие. Это необязательно, но наличие этих бумаг — хороший тон. Рассмотрим их подробнее.

Сопроводительное письмо к акту сверки: образец

Чтобы указать, в какой срок надо вернуть документ, а также перечислить приложения, контрагенту направляют сопроводительное письмо к акту сверки. Образец:

Подписать письмо должен руководитель компании, печать ставить необязательно. Если нужно, укажите контакты ответственного за доставку документов.

Запрос акта сверки у контрагента: образец

Если по какой-то причине подписанный документ не вернули, направляют запрос акта сверки у контрагента. Запрос подписывает директор организации, ставится печать. Образец — ниже, скачайте его и используйте в качестве шаблона.

Письмо на возврат денежных средств по акту сверки: образец

Когда нужно вернуть перечисленные контрагенту деньги (например, при ошибке или неисполнении обязательств), составляют письмо на возврат денежных средств по акту сверки. Образец можно скачать ниже.

В письме обязательно укажите:

  • банковские реквизиты организации,
  • документ, на основании которого были перечислены деньги (договор, платежка и т.д.),
  • причины, сумму и сроки возврата.

Можно также указать размер штрафа или неустойки, если они прописаны в договоре. Документ подписывает руководитель компании, ставится печать.

Обязательно ли подписывать акт сверки взаимных расчетов?

Да, обязательно. Подписать акт должны обе стороны, иначе документ будет недействителен.

Кто подписывает акт сверки взаимных расчетов?

Если вы инициатор сверки, подписать акт должен директор организации. Поставить подпись может и представитель, например, главбух, но тогда понадобится доверенность.

Бывает, что недобросовестный контрагент отказывается подписывать акт, а так как это документ добровольный, по закону наказания за это нет.

Как себя обезопасить? Напишите в сопроводительном письме: «Если акт сверки не возвращен до … (числа), считать его согласованным и подписанным сторонами».

Такая оговорка может простимулировать контрагентов подписать акт, хотя и не будет являться доказательством в суде.

Рекомендуем использовать наш акт сверки взаиморасчетов — образец заполнения 2019 здесь >> В нем есть все нужные графы и данные. Вам также понадобится бланк акта сверки взаиморасчетов — скачать его можно здесь >> Для экономии времени воспользуйтесь сервисом в МоемСкладе. Заполнить акт сверки взаимных расчетов онлайн можно здесь >>

Скачайте также:

Акт оказанных услуг

Акт выполненных работ

И другие формы документов

Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/formy-dokumentov/akt-sverki/

Помощник бухгалтера в 1С

Программа для составления акта сверки взаиморасчетов

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО «Продмаркет» у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

Затем:

  • 2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей.
  • 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей.
  • 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.

Таким образом, по нашим данным на конец 3 квартала продмаркет должен нами 2500 рублей.

Мы составляем свою версию акта

Заходим в раздел «Покупки» пункт «Акты сверки расчетов»:

Создаём новый документ «Акт сверки расчетов с контрагентом». Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле «Договор». Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку «Дополнительно» и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку «Разбить по договорам»:

Переходим на закладку «Счета учета» и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66…), но есть возможность добавить новые (кнопка «Добавить»):

Наконец, переходим на закладку «По данным организации» и нажимаем кнопку «Заполнить по данным бухгалтерского учёта»:

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Я рекомендую сохранять в виде таблицы Excel, чтобы контрагент смог заполнить расхождения в своей части прямо в этом документе и вернуть его нам обратно:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку «Заполнить по данным бухгалтерского учета»:

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку «По данным контрагента» и нажимаем кнопку «Заполнить по данным организации»:

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку «Сверка согласована». Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.

Мы молодцы, на этом всё 

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора). Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Источник: https://helpme1c.ru/uchimsya-sostavlyat-akt-sverki-raschetov-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0

Акт сверки взаимных расчетов — скачать бланк

Программа для составления акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаиморасчетов представляет собой документ, отражающий движение денег, а также услуг, товаров, работ и т. п. между поставщиком и покупателем или заемщиком и заимодавцем и т. д. Более подробно об этом документе читайте в нашей статье, где вы получите также возможность скачать бланк акта сверки взаимных расчетов бесплатно в удобном формате ( excel или word).

В статье:

  1. Как выглядит акт сверки взаимных расчетов.
  2. Для чего нужны сверки.
  3. Бланк акта сверки для скачивания.

Скачать форму бланка взаимных расчетов

Акт о взаимных расчетах составляется в случае необходимости подтверждения всех хозяйственных операций между нами и нашим покупателем или продавцом, заемщиком или иным контрагентом на определенную дату.

Не существует закона, который прописывает обязанность сверять расчеты между партнерами (кроме проведения инвентаризации задолженностей), но при составлении договора можно учесть этот момент (п. 4 ст. 421 ГК РФ). А впоследствии составлять акты, ссылаясь на подписанный обеими сторонами документ.

Требований к форме акта о взаиморасчетах не существует, он не является первичным бухгалтерским документом, хотя его составляют на основании данных учета.

Соответственно, даже в случае наличия подписанной сверки без прикрепленной первички невозможно доказать факт оплаты, оказания услуг, продажи и т. д. (такая позиция отражена, например, в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.10.2017 № Ф03-3725/2017).

Существование акта не фиксирует возникновение и прекращение обязательств, только показывает состояние расчетов между двумя контрагентами на дату. (постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.01.2017 № Ф05-22327/2016).

Для чего же необходим этот документ, который, на первый взгляд, не несет на себе никакой ответственности?

На самом деле с помощью акта о взаимных расчетах вы можете:

  • найти неточность в расчетах с покупателем, поставщиком или иным контрагентом;
  • решить вопрос с расхождением данных о задолженности (например, в случае неучтенной накладной у одного из участников сверки);
  • косвенно подтвердить, что оба контрагента не имеют друг к другу претензий, все обязательства выполнены;
  • доказать, что должник признал долг, и возобновить срок исковой давности (ст. 203, п. 2 ст. 206 ГК РФ);
  • при подаче судебного иска посчитать сумму исковых требований;
  • согласно ст. 410 ГК РФ на основании акта провести взаимозачет требований.

В свою очередь, бухгалтерия с помощью этого документа может определить безнадежные долги, сделав инвентаризацию расчетов с контрагентами. В стандартных ситуациях достаточно сверяться раз в год, но при необходимости акт составляется в любое время.

Программа БухСофт ведет кадровый учет и готовит кадровые документы. Выгрузка документов проходит в один клик. Возьмите пробный доступ к программе на 365 дней. Для пользователей доступна консультация по всем бухгалтерским вопросам 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Попробовать онлайн

Удобнее всего заполнять акты сверок в программах, предусмотренных для ведения учета. Там чаще всего предусмотрены акты, которые компьютер заполнит автоматически на основании данных учета. И ничего скачивать не нужно.

Но если по каким-то причинам такой вариант не подходит, посмотрите в следующих разделах нашей публикации бланки для скачивания.

У рассматриваемого нами документа существует немаловажная функция. При правильном оформлении и подписании сторонами он свидетельствует о признании контрагентом долга (п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43).

Отметим, что в случае окончания срока исковой давности, подписанный акт возобновляет возможность продолжить или начать судебные разбирательства (ст. 203 ГК РФ, п. 2 ст. 206 ГК РФ, п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43).

Обратите внимание, что при возникновении долга до 1 июня 2015 года, срок исковой давности не начнется заново, если акт подписан после его завершения. (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.09.2017 № Ф03-3471/2017).

В первую очередь необходимо издать приказ о проведении инвентаризации, если проводите ее внепланово. Пропишите виды проверяемой задолженности и состав комиссии в вашей организации. При годовой инвентаризации расчетов с контрагентами отдельный приказ составлять не нужно.

Далее подготавливаются акты сверки с покупателями, поставщиками и иными партнерами. Обычно форма этого документа есть в любой бухгалтерской программе.

Но в нашей статье вы уже ознакомились с разделами, где получили возможность скачать бесплатно бланк акта сверки взаимных расчетов в excel и word.

Если акт подписан обеими сторонами, задолженность считается подтвержденной.

Ингода вместо акта во время инвентаризации подшивают письмо от контрагента с прописанной им задолженностью.

После получения всех данных в бухгалтерской программе формируется акт по форме ИНВ-17. Если сформированные автоматически данные расходятся со сверкой, необходимо поправить их вручную.

https://www.youtube.com/watch?v=D453iH18WxQ

В завершение определите безнадежную дебиторскую задолженность, спишите ее в бухгалтерском и налоговом учете. А кредиторскую с истекшим сроком исковой давности включите в доходы.

Робот-пылесос при подписке на «Упрощенку»!

Сегодня при подписке на журнал «Упрощенка» — сразу два подарка: Робот-пылесос + 2 дополнительных месяца подписки.

  • Счет на «Упрощенку» + 2 подарка →

Счет действует до 9 октября включительно.

Источник: https://www.26-2.ru/art/355075-akt-sverki-vzaimnyh-raschetov-skachat-blank

Акт сверки | Что это такое, как его сделать, как проводить сверку? — Эльба

Программа для составления акта сверки взаиморасчетов

Чтобы не ошибиться во взаиморасчётах, юридические лица и ИП составляют акт сверки по итогам периода.

Что такое акт сверки

Акт сверки взаиморасчётов — документ, который составляют два юридических лица или юридическое лицо и ИП, чтобы согласовать платежи и понять, должен ли один другому.

Это не обязательный документ: он оформляется, если обе стороны согласны его подписать. Несмотря на это, акт сверки использует большинство организаций во всех сферах экономики.

Для чего используется

Обычно компании сверяют данные по определённым договорам или счетам-фактурам за конкретный период времени. Цель составления акта сверки — найти и зафиксировать расхождения по всем поступлениям денег.

Выявленная задолженность помогает сторонам договориться о сроках её погашения. Акт сверки вместе с договором, счетами-фактурами, накладными станет подтверждением нарушения сроков при обращении в суд.

Акт сверки взаиморасчётов нужно составлять ежегодно, чтобы вернуть долги, если они есть. Статья 196 Гражданского Кодекса устанавливает срок исковой давности по делам, связанным с возвратом задолженности. А по ст. 200 ГК РФ, подать заявление в суд можно не позже трёх лет с момента обнаружения задолженности.

Если в течение трёх лет вы ничего не сделаете, то должник в суде может сослаться на то, что срок давности истёк. Суд примет решение в его пользу, а вы не получите свои деньги.

Срок исковой давности можно прервать. Для этого нужно составить и подписать акт сверки в течение трёх лет после появления задолженности. Если должник, подписавший акт, так и не выплатил долг, то можно обратиться в суд, который вынесет решение о прерывании срока давности. И у вас будет ещё три года на взыскание задолженности.

Кто участвует в составлении документа

Любая из сторон договора может запросить акт сверки взаиморасчётов. Его составляет бухгалтер по финансовым документам: счетам, счетам-фактурам, актам выполненных работ и т.д.

Перед отправкой документа контрагенту его подписывает главный бухгалтер, руководитель организации или другое уполномоченное лицо. Акт сверки будет иметь юридическую силу, если его подписал руководитель организации или у бухгалтера есть доверенность, которая позволяет ему подписывать все важные документы организации.

Как провести сверку по расчётам

Акт сверки составляют по одной из позиций:

  • По наименованию или артикулу товара.
  • По договору.
  • По конкретной поставке.
  • По определённому промежутку времени.

Лучше составлять акт после получения денег, закрывающих договор, или после того, как товар был поставлен.

Бывает, что акт сверки составляют при проведении инвентаризации имущества и средств организации. Обычно после проведения такой проверки обнаруживают дебиторскую или кредиторскую задолженность. По итогам инвентаризации нужно сразу составить акт сверки и отправить контрагенту.

Как сделать акт сверки

Общепринятой стандартной формы составления акта нет. Документ оформляют в свободной форме или по собственному шаблону.

Обычно акт состоит из вводной части, в которой указывают название документа, дату его составления, назначение и реквизиты организаций, которые его подписали, и таблицы, в которых указывают даты перечисления денег и поступления товаров, реквизиты подтверждающих документов, суммы дебета и кредита.

Акт распечатывают в двух экземплярах. Каждая из сторон получает свой.  

Подписанные и заполненные акты направьте контрагенту. Контрагент проверяет информацию, указанную в документе. Если расхождений нет, то контрагент подписывает акт, один экземпляр оставляет себе, второй — отправляет обратно.

С 2016 года документы можно не заверять печатью. Но лучше это сделать, потому что без печати акт сверки будет не действителен в суде.

Чтобы вторая сторона скорее подписала акт сверки, укажите сроки, в которые контрагент должен вернуть второй экземпляр обратно.

Как создать акт в Эльбе

Эльба формирует акт сверки в разделе «Контрагенты» → нужный контрагент → создать новый → период для сверки. В акте появятся данные из разделов «Деньги» и «Документы».

Например, если у ИП в Эльбе есть исходящая накладная, входящий акт и поступление в разделе «Деньги» от одного ООО, то акт сверки будет выглядеть так:

По этому акту ООО должен ИП 119 400₽, и если ООО его подпишет, то согласится с задолженностью.

Статья актуальна на 15.05.2019

Источник: https://e-kontur.ru/enquiry/278/akt-sverki

Бухгалтерские и аудиторские термины — Audit-it.ru

Программа для составления акта сверки взаиморасчетов

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ в обязательном порядке должна предшествовать инвентаризация всех активов и обязательств.

Отметим, что дебиторская задолженность относится к имуществу организации, а кредиторская задолженность — к финансовым обязательствам.

Инвентаризация расчетов с поставщиками, покупателями, разными дебиторами и кредиторами заключается в  проверке обоснованности числящихся на балансе сумм дебиторской и кредиторской задолженностей.

При этом, достоверно оценить правильность отражения сумм задолженности позволяет сверка расчетов контрагентами, которая оформляется актом сверки взаиморасчетов (взаимных расчетов).

Акт сверки взаиморасчетов (взаимных расчетов) с контрагентами – это документ, который составляется бухгалтерией организации для сверки взаимных расчетов между сторонами (организациями, индивидуальными предпринимателями т.п.) за определенный промежуток времени (месяц, квартал, год).

Акт сверки взаиморасчетов – это документ бухгалтерского оформления, который отражает:

  • движение продукции (работ, услуг) и денежных средств между двумя контрагентами за определенный период;
  • наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.

Акт – это не первичный документ, потому что не подтверждает факт уплаты денежных средств другому лицу, и его использование никак не изменяет финансовое положение сторон.

По сути, это технический документ, использование которого в большинстве случаев является добровольной инициативой бухгалтера.

Его рекомендуют использовать в следующих ситуациях:

  • долгосрочное сотрудничество с наличием регулярных поставок товаров или услуг;
  • заключение нескольких договоров с одним партнером или составление дополнительных соглашений к существующим договорам;
  • предоставление поставщиком отсрочки платежа;
  • перечисление покупателем большой суммы предоплаты (аванса) в условиях регулярных поставок;
  • высокая стоимость товара; предметом договора является продукция широкого ассортимента.

Данные, которые указывает в акте взаиморасчетов с контрагентами организация-инициатор, должны совпадать с информацией контрагента.

При обнаружении расхождений в учетных данных расхождения фиксируются в заключительной части документа.

Акт сверки взаиморасчетов свидетельствует о признании долга контрагентом. Причем в день подписания акта течение срока исковой давности прерывается и начинает идти заново.

Помимо этого, акт сверки взаимных расчетов можно предъявить в суде в качестве доказательства наличия долга контрагента.

Кроме этого, если между компаниями заключены хотя бы два договора и по ним имеются взаимные задолженности, то проще заключить соглашение о взаимозачете задолженностей по данным договорам.

А уточнить сумму взаимных задолженностей поможет акт сверки расчетов.

При этом, в настоящее время законодательством не установлена официальная форма такого документа.

Также не закреплена законодательством  и обязательность составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентами, однако, это один из необходимых документов, который используется для контроля за соблюдения всех условий договоров.

При необходимости, каждая организация может разработать собственный бланк акта сверки взаиморасчетов с контрагентами и закрепить его форму в виде приложения к Учетной политике.

Составляя акт сверки взаиморасчетов с контрагентами, фактически  может осуществляться проверка сразу нескольких счетов:

Сверка взаиморасчетов может проводиться как по конкретному договору, так и по совокупности отношений с организацией-контрагентом за определенный период.

В акте сверки взаиморасчетов должны быть указаны номер, период сверки, наименование организаций.

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами, как правило, должен содержать таблицу, в которой по дебету и кредиту внесены данные по номерам и датам первичных документов, подтверждающих поставку, оплату товаров.

В конце формы акта сверки взаиморасчетов с контрагентами должны быть указаны дебетовые и кредитовые обороты за период и конечное сальдо, показывающее  итоговую сумму задолженности.

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами составляется бухгалтерией организации, подписывается генеральным директором и заверяется печатью организации.

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами составляют в двух экземплярах, которые впоследствии отправляются в адрес контрагента. 

При этом, чтобы акт сверки взаиморасчетов с контрагентами стал законным документом, он должен быть подписан с обеих сторон уполномоченными лицами.

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами может быть подписан уполномоченными лицами единоличным исполнительным органом организации (например, генеральным директором, финансовым директором и т.д.) либо представителем, действующим на основании выданной таким органом доверенности.

Сверка расчетов: подробности для бухгалтера

  • Сверка расчетов с контрагентами по договорным обязательствам … статье рассмотрены вопросы проведения сверки расчетов с контрагентами перед составлением … расчетных обязательств осуществляется в виде сверки расчетов. Смысл сверки расчетов – сверить данные сторон, … Обозначенная процедура документально оформляется актами сверки расчетов с контрагентами, в которых … согласие подписью.
    Является ли акт сверки расчетов первичным документом?
    Документами, подтверждающими … периодичность проведения сверки расчетов с контрагентами, а также форму акта сверки расчетов.
    2. …
  • Об отражении в учете и отчетности переплаты по экологическим платежам … воздействие на окружающую среду;
    акт сверки расчетов сумм платы за негативное воздействие … предусмотренная в таких случаях процедура сверки расчетов внесенных и (или) начисленных сумм …
  • Расчеты УК с РСО при отрицательном объеме КР на СОИ … составления РСО и исполнителем акта сверки расчетов по договору ресурсоснабжения, а также … форма данного акта. Акт сверки расчетов составляется не реже одного раза … обязанность РСО по составлению актов сверки расчетов установлена независимо от наличия в … РСО должен быть составлен акт сверки расчетов, из которого было бы видно …
  • Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками … задолженности, а также наличия актов сверки расчетов с дебиторами и кредиторами.
    Порядок … актах приемки-передачи, выполненных работ, сверках расчетов, не заполнено поле «основание» в …
  • Как вернуть переплату по налогам и сборам … ).
    Поэтому желательно каждый квартал проводить сверку расчетов с ИФНС, заявление о желании …
  • Как уточнить невыясненный платеж? … платежного документа, налоговый орган после сверки расчетов с плательщиком вправе сделать запрос … заявления налогоплательщика и акта совместной сверки расчетов (если она проводилась) инспекция принимает …
  • Готовимся к уплате страховых взносов по-новому … представленной статье.
    Проведение сверки расчетов по страховым взносам.
    Сверка расчетов с внебюджетными фондами является … смены администратора.
    Следует отметить, что сверку расчетов желательно проводить не реже одного … применяются:
    форма 21-ПФР – если сверка расчетов проводилась с территориальным отделением ПФР … к занижению суммы страховых взносов;
    сверки расчетов с ФСС и ПФР.
    [1 …
  • Особенности заполнения заявки на кассовый расход по страховым взносам … уточнении платежа возможно проведение совместной сверки расчетов по страховым взносам.
    На основании … или учреждения возможно проведение совместной сверки расчетов по страховым взносам. По итогам …
  • Списание сумм неустоек (штрафов, пеней). Что нового? … целях списания таких сумм обеспечивает сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по … 10 дней со дня осуществления сверки расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по …
  • Переплата по налогам: какой она бывает, и что с ней делать? … называемые «налоговые излишки» всплывают при сверках расчетов. Проводятся сверки по инициативе налоговиков … имеют право отказать в проведении сверки расчетов.
    Возвращать ли переплаты? НК РФ …
  • Обзор изменений законодательства за сентябрь 2016 г. … переплате только при составлении акта сверки расчетов, был отклонен. Акт сверки не … могла узнать только при проведении сверки расчетов.
    Постановление АС МО от 01 …
  • Списание долгов с неистекшим сроком давности … с подтверждение исключения организации. Акт сверки расчетов, подписанный контрагентом для подтверждения долга …
  • Подготовка к составлению годовой бухгалтерской отчетности … в ходе инвентаризации:
    составляются акты сверки расчетов с контрагентами и выверяются расчеты …
  • Независимые гарантии: позиции Верховного Суда … подрядчик отработал.
    Согласно двустороннему акту сверки расчетов:
    дирекция строительства зачла первый авансовый …
  • Практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за октябрь 2018 … году, а также совместным актом сверки расчетов от 06.02.2013.
    Определение …

Источник: https://www.audit-it.ru/terms/accounting/sverka_raschetov.html

1С:ERP Управление предприятием 2. Новое в версии 2.4.8

Программа для составления акта сверки взаиморасчетов

Добавлена поддержка выбора языка в настройках пользователей:

При выборе в поле Язык интерфейса программы «Английский» работа под этим пользователем будет с английским интерфейсом.

Для локализации самой платформы в параметрах запуска требуется указать Дополнительные параметры запуска: /L en /VL en

Ключ /L задает язык интерфейса платформы, ключ /VL локализацию для времени, дат и единиц измерения.

Завершение поддержки неактуальных режимов

С версии 2.5 планируется завершение поддержки режимов:

  • Внеоборотные активы 2.2;
  • Партионный учет 2.1;
  • Учетная политика – ФИФО (взвешенная оценка);
  • Производство 2.1;
  • Офлайн взаиморасчеты.

Документы и сама функциональность этих режимов сохраняется в версиях 2.4 и 2.5 в полном объеме.

https://www.youtube.com/watch?v=VFQIC8wT8oc

Переход на версию 2.6 с версии 2.5 будет возможен только при включении использования новых режимов. Функциональность снимаемых с поддержки режимов в 2.6 будет иметь ограниченный характер.

В помощнике Закрытие месяца осуществляется проверка перечисленных выше режимов и выдается рекомендация по переходу на новые режимы учета.

По команде Перейти происходит открытие формы панели настроек функциональных опций соответствующих разделов НСИ и администрирование. Автоматического перехода на новые режимы из формы закрытия месяца не предусмотрено, опции включаются пользователем.

Указание номеров ГТД в возвратах

В документах Возврат товаров от клиента, Поступление товаров от хранителя, Выкуп товаров хранителем, Списание товаров у хранителя, Возврат товаров между организациями для товаров, по которым ведется учет по ГТД, указывается Номер ГТД и Страна происхождения товаров. При установленном флажке Запретить поступление товаров без номеров ГТД в раздела НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС и ВЭД – Регистрация и контроль номеров ГТД заполнение указанных полей обязательно.

Номер ГТД выбирается среди номеров, ранее указанных в документах продажи. Если номер ГТД единственный, то он заполняется автоматически.

При подборе товаров командой Добавить товары из документа продажи / Добавить товары из передач / Подобрать переданные товары номер ГТД заполняется из указанного документа.

При закрытии месяца в случае установленного флажка Запретить поступление товаров без номеров ГТД в раздела НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС и ВЭД – Регистрация и контроль номеров ГТД выполняется проверка заполнения номера ГТД в видах запасов. Если ранее были виды запасов с пустым ГТД, то он должен быть заполнен вручную.

Указание способов определения себестоимости в возвратах

В документе Возврат товаров между организациями на закладке Товары указывается Способ определения себестоимости. В поле Передача товаров можно указать документ передачи, по которому будет рассчитана себестоимость.

В документе Возврат товаров от клиента с видом операции Возврат от комиссионера варианта определения себестоимости и документ реализации не указываются.

Доработка актов сверки взаиморасчетов

В рамках помощника по созданию сверок взаиморасчетов поддерживаются следующие возможности:

  • Расширенные отборы по объектам сверки (типу расчетов, договорам, направлениям деятельности, партнерам и их полям).
  • Групповое создание актов сверки с разбивкой по партнерам, договорам и/или по типам расчетов.
  • Формирование сверки по данным организации и/или по данным контрагента.
  • Сверка взаиморасчетов по договорам кредитов, депозитов и займа.
  • Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга.
  • Сверка авансов в валюте регламентированного учета.
  • Отображение начального и конечного сальдо, итоговых оборотов за сверяемый период.
  • Отображение признака кредиторской/дебиторской задолженности в документе сверки.
  • Настройка печати акта сверки.
  • Печать акта сверки в формате Дебет/Кредит и в формате Долг/Аванс.
  • Печать акта сверки по прочим расчетам (договорам кредитов/депозитов, займов и лизинга).
  • Печать акта сверки с незаполненной колонкой по данным контрагента.
  • Формирование пустого акта сверки расчетов.

Расширенные отборы по объектам сверки взаиморасчетов

На шаге 1 помощника создания сверок взаиморасчетов доступны как отборы по основным критериям (договорам, организации, контрагенту, менеджеру), так и расширенные отборы (по типу расчетов, организациям, партнерам, договора и др.).

Настройки формирования и печати сверки

На шаге 2 помощника создания сверок взаиморасчетов можно указать, по каким критериям разбивать документы при создании – типам расчетов, партнерам или договорам.

По умолчанию документы разбиваются по организациям и контрагентам.

Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к увеличению их количества.

Предусмотрена настройка печати акта сверки по гиперссылке Настройки печати на шаге 2.

В форме настройки печати группировка по расчетам определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и считаться итоги в печатной форме.

При печати акта сверки есть возможность:

  • Вывести данные по расчетам в формате Долг/Аванс (флаг Выводить Долг/Аванс как Дебет/Кредит).
  • Вывести дополнительную колонку Аванс регл. (флаг Выводить аванс в валюте регламентированного учета).
  • Не заполнять колонки по данным контрагента (флаг Не заполнять колонки по данным контрагента).

Также настройки печати можно произвести непосредственно в момент формирования печатной формы акта сверки (по команде Акт сверки взаиморасчетов на форме документа сверки взаиморасчетов доступна форма Настройка печати).

На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно выбрать действие с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге можно убедиться, что будут созданы требуемые документы. При необходимости отменить создание части документов.

Можно выбрать несколько строк и установить для них необходимое действие (например, Для новых документов – Не создавать).

Интерфейсные изменения по документу «Сверка взаиморасчетов»

Документ Сверка взаиморасчетов содержит закладки Взаиморасчета и Расчеты по финансовым инструментам.

На закладке Взаиморасчеты отображаются записи в разрезе объекта расчетов по расчетам с партнерами (поставщиками и клиентами). Сверка всегда формируется в разрезе объекта расчетов.

Поддерживаются режимы просмотра данных сверки взаиморасчетов Объекты расчетов(общая информация) и Детальные записи(детальная информации).

В акте сверки суммы отображаются в валюте взаиморасчетов.

В сверке предусмотрен вывод итоговых оборотов за сверяемый период.

Начальное сальдо заполняется по данным остатков, обороты и конечное сальдо рассчитываются автоматически, исходя из детальных записей.

В режиме Детальные записи есть возможность отобрать строки в табличной части сверки по объекту расчетов с помощью команд Реквизиты выбранного объекта расчетов выводятся на форму документа сверки расчетов в виде информационной надписи.

Признак кредиторской/дебиторской задолженности заполняется автоматически (в режиме Детальные записи).

При наличии аванса в валюте в сверке расчетов отображается рассчитанный аванс в валюте регламентированного учета по курсу на дату отражения аванса.

По умолчанию документ заполняется по данным организации.

Если в ходе сверки обнаруживаются расхождения, то в документе необходимо установить признак Есть расхождения. При этом в документе становятся видимыми колонки По данным контрагента.

Сверка по суммам документа выполняется в валюте документа.

При необходимости можно посмотреть и отредактировать отборы конкретного документа сверки (гиперссылка Расширенный отбор). Можно установить отбор, например, по конкретным договорам и перезаполнить акт сверки взаиморасчетов в соответствии с установленным отбором. Это позволит вывести на печать данные по выбранным договорам.

На закладке Расчеты по финансовым инструментам выводятся данные по расчетам по договорам кредитов, епозитов/займов и расчетам по договорам лизинга.

Сверка прочих расчетов происходит в рамках договоров и типов сумм.

Сверка взаиморасчетов формируется в валюте регламентированного учета по данным контрагентов и учета расчетов с партнерами.

Сверяются суммы в валюте договора.

Печатные формы акта сверки взаиморасчетов

В момент печати акта сверки взаиморасчетов (по команде Акт сверки взаиморасчетов) выводится форма с настройками печати акта сверки взаиморасчетов.

При установленном флаге Не заполнять колонки по данным контрагента акт сверки выводится на печать с незаполненными колонками по данным контрагента.

Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Дебет/Кредит.

Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Долг/Аванс.

Печатная форма сверки по прочим расчетам (договорам кредитов, депозитов, займов и лизинга).

Номера счетов-фактур в сверке взаиморасчетов

Поддерживается возможность вывода в акт сверки описания документа в формате: «Продажа № Номер Накладной (Счет-фактура/УПД №Номер Счета-фактуры)». Дополняющий номер счета-фактуры позволит определить, о каком конкретно документе идет речь.

Источник: https://its.1c.ru/db/content/updinfo/src/erp/2.4.8/index.htm?_=1554708664

ПраваГуру
Добавить комментарий